Faktúra č. DFB0136/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0136/17
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.04.2017
  • Celková hodnota: 179,89 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2017-SEM, 06.04.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť