Faktúra č. DFB0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážková voda 01-03/2
  • Dátum doručenia: 22.04.2022
  • Celková hodnota: 622,01 €
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť