Faktúra č. DFB0135/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/14
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.04.2014
  • Celková hodnota: 394,20 €
  • Identifikácia objednávky: 12/2014-SEM, 08.04.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť