Faktúra č. DFB0132/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0132/25
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy, fólie, rukavice
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 85,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť