Faktúra č. DFB0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 131,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23/2022-SEM, 12.04.22
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť