Faktúra č. DFB0119/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/16
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál Semafor
  • Dátum doručenia: 14.04.2016
  • Celková hodnota: 96,22 €
  • Identifikácia objednávky: 20/2016-SEM,12.04.16
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť