Faktúra č. DFB0118/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0118/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecia na odpad, sviečky, obrusky, papier.tácky
  • Dátum doručenia: 19.03.2015
  • Celková hodnota: 235,04 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ-6/2014
  • Identifikácia objednávky: 12/2015/-SEM, 13.03.15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť