Faktúra č. DFB0117/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kadernícky materiál
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 140,14 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/043, 08.04.22
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť