Faktúra č. DFB0117/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača Kärcher 3 ks
  • Dátum doručenia: 06.05.2021
  • Celková hodnota: 35,98 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2021/061, 06.05.21
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť