Faktúra č. DFB0114/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0114/26
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 30.03.2026
  • Celková hodnota: 1 565,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2026-SEM
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť