Faktúra č. DFB0113/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie tepla za rok 2024 SEMAFOR
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 10 362,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: D-9/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť