Faktúra č. DFB0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čokoláda 2 kg, kakaové maslo 245g
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 60,02 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/065, 23.03.23
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť