Faktúra č. DFB0105/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/24
  • Popis fakturovaného plnenia: digit.fotoaparát, karta SanDisk, statív Sherpa
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 1 099,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024/063, 14.03.24
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť