Faktúra č. DFB0103/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/17
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové uteráky
  • Dátum doručenia: 28.03.2017
  • Celková hodnota: 66,96 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/070, 08.01.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť