Faktúra č. DFB0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 180,50 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2023-Sem, 15.03.23
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť