Faktúra č. DFB0102/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0102/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 376,26 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2019-SEM, 12.03.19
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť