Faktúra č. DFB0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby, krabička na jedlo
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 223,37 €
  • Identifikácia objednávky: 14/2023-SEM, 17.03.23
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť