Faktúra č. DFB0097/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0097/19
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 131,58 €
  • Identifikácia objednávky: 16/2019-SEM, 12.03.19
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť