Faktúra č. DFB0093/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0093/19
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 12.03.2019
  • Celková hodnota: 112,04 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/051, 07.03.19
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť