Faktúra č. DFB0092/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0092/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 34,42 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2018-SEM, 20.02.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť