Faktúra č. DFB0086/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0086/18
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota: 103,32 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/011,043,071
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť