Faktúra č. DFB0080/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0080/22
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota: 136,87 €
  • Identifikácia objednávky: 16/2022-SEM, 10.03.22
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť