Faktúra č. DFB0079/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0079/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prečistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 86,14 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/042, 21.02.19
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť