Faktúra č. DFB0076/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0076/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.02.2025
  • Celková hodnota: 462,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2025/049
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť