Faktúra č. DFB0070/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0070/18
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 194,10 €
  • Identifikácia objednávky: 09/2018-SEM, 13.02.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť