Faktúra č. DFB0067/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0067/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 26.02.2019
  • Celková hodnota: 104,77 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/045, 26.02.19
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť