Faktúra č. DFB0065/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0065/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava konvektomatu
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota: 578,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2025/037
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť