Faktúra č. DFB0061/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0061/24
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 165,89 €
  • Identifikácia objednávky: 09/2024-SEM, 12.02.24
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť