Faktúra č. DFB0039/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 324,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/019, 08.02.22
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť