Faktúra č. DFB0038/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0038/25
  • Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok na rok 2025
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 254/2025/SOSOaSPn-13
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť