Faktúra č. DFB0037/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/16
  • Popis fakturovaného plnenia: silikónové košíčky 48 ks
  • Dátum doručenia: 11.02.2016
  • Celková hodnota: 34,66 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2016/033, 10.02.16
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť