Faktúra č. DFB0035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové uteráky
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 52,26 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/033, 23.01.23
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť