Faktúra č. DFB0027/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0027/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťový kábel, lišty na sieťový kábel
  • Dátum doručenia: 24.01.2023
  • Celková hodnota: 39,20 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/021, 16.01.23
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť