Faktúra č. DFB0027/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0027/18
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 257,81 €
  • Identifikácia objednávky: 03/2018-SEM,17.01.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť