Faktúra č. DFB0021/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0021/25
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 143,04 €
  • Identifikácia objednávky: 05/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť