Faktúra č. DFB0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava stolov PN-TT-PN
  • Dátum doručenia: 22.01.2024
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024/011, 16.01.24
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť