Faktúra č. DFB0019/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/18
  • Popis fakturovaného plnenia: polievková miska 60 ks, pohár 60ks, shaker 1 ks
  • Dátum doručenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 201,61 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/027, 17.01.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť