Faktúra č. DFB0017/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava chladničky
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 77,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/008, 13.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť