Faktúra č. DFB0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: provízia stravné poukážky
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 26,29 €
  • Identifikácia zmluvy: Z-59/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť