Faktúra č. DFB0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 138,72 €
  • Identifikácia objednávky: 03/2023-SEM, 12.01.23
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť