Faktúra č. DFB0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 251,48 €
  • Identifikácia objednávky: 05/2019-SEM,15.01.19
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť