Faktúra č. DFB0012/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0012/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 113,40 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/009, 11.01.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť