Faktúra č. DFB0010/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0010/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecia na odpad, obrusky, mikroténové vrecká
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 200,50 €
  • Identifikácia objednávky: 03/2022-SEM, 14.01.22
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť