Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0251/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 220,14 € 28.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFŠ0248/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 486,61 € 28.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFK0003/25 debarierizácia budovy školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 KREDITSTAV a.s. 36225746 10 322,14 € 28.08.2025 05.11.2025 Faktúra
DFK0002/25 debarierizácia budovy školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 KREDITSTAV a.s. 36225746 175 053,16 € 28.08.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0264/25 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 60,28 € 20.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 služby siete Sanet 7-9/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 60,00 € 19.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFŠ0247/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 118,80 € 18.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0262/25 zber kuchynského odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Marius Pedersen 34115901 49,20 € 13.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 elektrina 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 1 728,77 € 11.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0261/25 vyúčtovanie elektriny - preplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 671,32 € 11.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 prenájom kopírovacieho stroja + kópie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 42,35 € 07.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 multisport Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 396,00 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 pevná sieť 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 125,15 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0257/25 mobilná sieť 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0254/25 prístup do internet.siete 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry internet s. r. o. 55844171 19,90 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0255/25 webhosting 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard s.r.o. 36240125 12,18 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFŠ0118/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 18,99 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0252/25 výkon zodpovednej osoby 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0253/25 služby kybernetickej bezpečnosti 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0251/25 Personálny poradca podnikateľa na r.2026 - vyúčtovacia faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Poradca podnikateľa 31592503 169,58 € 31.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFŠ0246/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 17,98 € 31.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0243/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 179,81 € 30.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0244/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 40,54 € 30.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0240/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 28,67 € 30.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0241/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 60,89 € 30.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0242/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 228,98 € 30.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0245/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 534,87 € 30.07.2025 22.08.2025 Faktúra
DFŠ0117/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 44,08 € 25.07.2025 20.08.2025 Faktúra
DFŠ0236/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 34,55 € 23.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFŠ0238/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 239,58 € 23.07.2025 29.07.2025 Faktúra