Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/25 čistenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 142,00 € 12.02.2025 26.02.2025 Faktúra
DFŠ0045/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 135,80 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0037/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 149,98 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0038/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 10,36 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0039/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 143,01 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0040/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 7,87 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0041/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 103,14 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0042/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 65,15 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0043/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 66,33 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0044/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 82,81 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 jednorazové utierky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MedHelp, s.r.o. 28255356 38,48 € 11.02.2025 26.02.2025 Faktúra
DFB0052/25 elektrina 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 311,59 € 11.02.2025 Faktúra
DFB0051/25 zber kuchynského odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Marius Pedersen 34115901 49,20 € 11.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 obrúsky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 27,87 € 10.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0049/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 52,00 € 10.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0016/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 45,11 € 07.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0048/25 vákuovač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 76,90 € 07.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 nájom kopírky na 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 112,88 € 07.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFŠ0035/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 93,14 € 07.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFŠ0036/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 158,52 € 07.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 projektor Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Alza.sk s.r.o. 36562939 336,48 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0045/25 polystyrén Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MPL espace, s.r.o. 31390951 80,00 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0015/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 149,65 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 Diagnostika a servis Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ľuboš Jambor 30711436 265,68 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 Serisná prehliadka Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ľuboš Jambor 30711436 297,66 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0012/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 22,30 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 predplatné zväzky 1-4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 88,80 € 05.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFS0014/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 85,62 € 05.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 web 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 12,18 € 05.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 pracovná obuv Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Adriana Piknová - DAMI 40749797 91,40 € 05.02.2025 25.02.2025 Faktúra