Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0170/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 38,20 € 09.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0172/24 kávovar JURA , hotdogovač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 1 535,05 € 09.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0119/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 63,86 € 07.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0118/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 87,16 € 07.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0121/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 202,81 € 07.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0120/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 22,90 € 07.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0168/24 krabička na jedlo s okienkom 100 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 59,27 € 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0165/24 webhostingové služby 05/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 11,88 € 06.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 telefonické hovory mobily 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 157,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0166/24 telefonické hovory 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 123,91 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0117/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 90,98 € 03.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0164/24 odborné posudky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ERVO SERVIS, s.r.o. 45893730 60,00 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0163/24 elektrická energia 05/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 761,49 € 03.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0116/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 181,23 € 02.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFS0084/24 alko, nealko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 98,91 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0161/24 internet kader. 05/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry net 4 s. r. o. 52881989 19,90 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0159/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 152,00 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFS0083/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 25,73 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFS0082/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 2,99 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0162/24 členský poplatok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 SZKC -Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 005843630003 35,00 € 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0160/24 výkon zodp.osoby-kyber.bezpeč. 05/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0086/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 151,67 € 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0085/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 76,59 € 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0115/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 67,79 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0114/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 36,18 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0158/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 34,70 € 30.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFŠ0113/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 109,27 € 29.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0157/24 servisná prehliadka auta - výmena oleja, filtrov, výmena kolies Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany 00679291 403,80 € 29.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0156/24 odborný posudok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. 45641838 20,00 € 29.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFŠ0111/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 152,10 € 26.04.2024 30.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »