DFŠ0029/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,05 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0028/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
108,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
58,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
webhostingové služby 02/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0021/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,23 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
služby technika PO 1.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
členský poplatok r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0025/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
146,99 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0027/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
62,80 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0026/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
230,53 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
zviazanie katalóg.listov a protokolov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
259,20 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
Moser fén 1 ks, MOser žehlička 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
147,95 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
reštauračný inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WELA PORCELÁN, s.r.o. |
34128409 |
|
298,56 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
reštauračný inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WELA PORCELÁN, s.r.o. |
34128409 |
|
1 790,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
277,46 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0020/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
114,97 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0018/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
70,33 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
79,50 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0019/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
9,98 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0017/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,93 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0022/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
181,70 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
358,55 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0021/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
360,68 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0020/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
14,98 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0019/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
30,82 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0018/24 |
maslo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
34,41 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0024/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
66,74 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
holiaci strojček 2 ks, olej na strihacie hlavice, lak na vlasy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zuzana Majeríková KaderníckyServis |
43015999 |
|
91,20 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
mop 3 ks, jar 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
94,20 € |
26.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |