DFB0070/24 |
funkčná skúška signaliz.zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
290,40 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
142,90 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
obrus 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
343,20 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
853,99 € |
20.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
150,20 € |
20.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0047/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
140,05 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
162,54 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0028/24 |
menu boxy, termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
37,43 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0046/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
138,47 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0030/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,25 € |
16.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0029/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
67,14 € |
16.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0031/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,97 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0032/24 |
mrazená hydina, ,mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
259,99 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
služby počít.siete SANET 01-03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
výkon zodpoved.osoby-osob.údaje 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,55 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0044/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,56 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0041/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
83,69 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0043/24 |
mrazené pirohy, mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
104,90 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0042/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
125,13 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0040/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,22 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
elektrická energia 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
281,33 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
obrusky, sviečky, vrecia na odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
165,89 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
62,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
teflónové plechy 2 ks, podnos cukrársky 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
209,28 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
čistenie odtoku WC kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
294,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0022/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
5,20 € |
13.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
elektrická energia 01/24 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
880,28 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
elektrická energia 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |