Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0126/24 webhostingové služby 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 11,88 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 služby v oblasti BOZP a CO 1.štvrťrok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 H & C Safety Group s. r. o. 52724255 324,00 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0125/24 telefonické hovory 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 121,49 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 telefonické hovory mobily+splátka mobilu 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 157,00 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 prenájom kopír.stroja+čiernobiele kópie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 84,92 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 elektrická energia 03/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 761,49 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 elektrická energia 02/23 vyúčtovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 749,23 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 odmeny výkonným umelcom 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 SLOVGRAM 17310598 24,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 služby technika PO 1. štvrťrok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 100,00 € 03.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 odmeny výkonným umelcom r. 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 SLOVGRAM 17310598 51,60 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 služby v oblasti kybernet.bezpečnosti 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 02.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 internet kaderníctvo 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry net 4 s. r. o. 52881989 19,90 € 02.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 služby v oblasti kyber.bezpečnosti 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 teplo Semafor vyúčtov. r. 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bytový podnik 36232700 10 560,67 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFŠ0081/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 93,89 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0084/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 6,77 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0082/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 48,52 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0080/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 2,96 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0083/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 54,51 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 online seminár VEMA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 teplo škola vyúčtovanie r. 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bytový podnik 36232700 33 163,48 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0062/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 88,34 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 136,00 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0061/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 19,02 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 občerstvenie Deň učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIZZA DART s. r.o. 50685252 655,85 € 25.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFŠ0079/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 95,43 € 22.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFS0056/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 39,81 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0055/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 86,43 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0054/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 1,43 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 obrusky, sviečky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 174,53 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra