Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0262/24 webhostingové služby 08/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 11,88 € 02.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFŠ0194/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 15,49 € 29.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0259/24 elektr.energia 01/2024 vyúčtov. doplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 0,01 € 26.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0258/24 držiak tyče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 13,93 € 25.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFS0154/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 11,83 € 25.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFŠ0193/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 15,49 € 25.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFS0153/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 38,11 € 25.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFŠ0192/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 48,42 € 25.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFŠ0191/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 21,46 € 25.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFŠ0186/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 47,71 € 25.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFS0155/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 10,13 € 25.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFŠ0190/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 4,91 € 25.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFŠ0189/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 27,86 € 25.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFŠ0188/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 13,53 € 25.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFŠ0187/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 21,75 € 25.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0256/24 náhradný diel na mäsový mlynček Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ELSPO BB s.r.o. 46130764 14,20 € 19.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 vodné, stočné 04-06/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 804,66 € 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 17,64 € 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 Ročný aktualiz.poplatok /RAP/ 07-12/24 Blue Gastro Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asseco Solutions, a.s. 00602311 177,85 € 16.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 licencia Blue Gastro Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 323,00 € 16.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 uzáver otočný 25 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 AJ Produkty, a.s. 36268518 150,00 € 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFŠ0182/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 28,76 € 15.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFS0152/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 11,83 € 15.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 činnosť zodp.osoby - osobné údaje 07/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFŠ0183/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 28,66 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFŠ0185/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 3,74 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFŠ0184/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 50,12 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 PZS 2.štvrťrok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PYROBOSS, s.r.o. 36644048 108,00 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFS0151/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 18,15 € 11.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFS0150/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 40,05 € 11.07.2024 24.07.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »